小編最近和做電商的朋友聊天,發現大家都對一個問題即好奇又不敢多聊。那就是讓大家都提心吊膽的稅務稽查! 英國稅務部分為了打擊線上賣家逃稅,專門成立了online compliance部門,針對 亞馬遜等電商平臺賣家展開了如火如荼的查稅。下面小編給大家講講你不可不知的查稅那些事! 啟動查稅個案 稅務局通常會以電子郵件或者信件的方式通知商家被查稅。所有的查稅案件會被標注一個以CFSS 或者 CFS 開頭的編號,這個編號在每一次和查稅部門聯系時都一定要標注。第一封郵件中,稅務局通常會要求客戶確認聯系方式,提供問卷,銷售報表,前期申報賬戶等文件。一般在7 天內,賣家要回復稅務局,如果時間不夠準備資料,一定要寫郵件要求延期回復。 準備資料 憑借多次協助查稅的經驗,小編總結下一般需要提供的查稅資料: 1. 問卷 2. Amazon Custom transaction report 3. Amazon Custom summary report 4. Amazon VAT transaction report 5. 申報回執和計算過程 6. 所有的進口C79 C88 和在當地購買的發票憑證 7. 其他銷售平臺的交易記錄(如有) 8. 其他國家的增值稅證書和申報的記錄 9. 其他要求(根據不同個案) 查稅補稅通知 在稅務局收到所有資料后,會給出查結論,如果被認為少報稅,那么就會給出assessment告知需要補交的稅款。之后還會根據低報的原因,給出對應的罰款和利息。 那么,對于稅務局的結論只能認罰嗎? 小編要大聲告訴大家:不一定! 查稅部門也經常出錯漏哦。我們可以從以下幾方面檢查查稅的結果: 1. 其他歐洲國家的銷售是否不應該被要求補稅? 2.. 自發貨也需要繳稅嗎? 3. 稅務局有計算錯誤嗎? 4, 進項稅額都被扣除了嗎? 小編提醒大家,找合格的稅務代理協助,可能會在查稅中幫你省下幾個月的營業額哦!
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